Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Burmistrza Miasta Augustowa
ZARZĄDZENIE NR 8/06
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA
29 grudnia 2006 roku
w sprawie harmonogramu realizacji budżetu miasta w I kwartale 2007 roku.
Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz.1381) Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
1. Przyjąć harmonogram realizacji budżetu miasta w I kwartale 2007 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
/Leszek Cieślik/
do Zarządzenia Nr 8/06
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 grudnia 2006r.
Harmonogram realizacji budżetu miasta w I kwartale 2007 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Miesiące |
Razem I kwartał |
||
|
|
I |
II |
III |
|
1. |
Dochody majątkowe |
232.409 |
252.703 |
485.721 |
970.833 |
2. |
Podatki i opłaty lokalne |
714.193 |
995.480 |
1.727.706 |
3.437.379 |
3. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.185.000 |
1.185.000 |
1.187.000 |
3.557.000 |
4. |
Pozostałe dochody własne |
441.989 |
168.081 |
194.806 |
804.876 |
5. |
Dotacje celowe |
914.724 |
1.161.359 |
1.208.392 |
3.284.475 |
6. |
Subwencje |
960.850 |
1.921.700 |
960.850 |
3.843.400 |
7. |
Środki z Unii Europejskiej |
268.155 |
51.798 |
19.071 |
339.024 |
I |
Ogółem prognozowane dochody |
4.717.320 |
5.736.121 |
5.783.546 |
16.236.987 |
II |
Przychody - z tytułu spłat udzielonych pożyczek |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
12.000 |
III |
Spłata rat kredytów i pożyczek |
81.989 |
81.989 |
331.989 |
495.967 |
IV |
Środki do dyspozycji |
4.639.331 |
5.658.132 |
5.455.557 |
15.753.020 |
1. |
Wydatki na wynagrodzenia |
1.419.551 |
2.377.958 |
1.852.598 |
5.650.107 |
2. |
Pochodne od wynagrodzeń |
203.228 |
295.315 |
552.328 |
1.050.871 |
3. |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
109.410 |
91.372 |
92.372 |
293.154 |
4. |
Dotacje |
413.931 |
269.933 |
227.936 |
911.800 |
5. |
Pozostałe wydatki bieżące |
2.001.790 |
2.088.697 |
2.171.281 |
6.261.768 |
6. |
Obsługa długu |
8.400 |
7.600 |
73.210 |
89.210 |
7. |
Wydatki majątkowe |
483.021 |
527.257 |
485.832 |
1.496.110 |
V |
Ogółem wydatki planowane do sfinansowania |
4.639.331 |
5.658.132 |
5.455.557 |
15.753.020 |
2006-12-29 13:44:00
Metryka strony